İnsanların "1099" veya "1099 formu"ndan bahsettiğini duymuş olabilirsiniz ancak aslında 18 farklı 1099 formu vardır. Bu makalede, işletme olarak alabileceğiniz veya gönderebileceğiniz yedi önemli 1099 formuna daha yakından bakacağız.
IRS'den gelen bu 1099 form önemlidir çünkü işletmeniz tarafından alınan ve ödenen gelir hakkında bilgi verirler. IRS bu formları "belirli bilgi dönüşleri" olarak adlandırıyor.
2020 vergilerine ilişkin 1099-MISC formu, çalışan olmayan kişilere (bağımsız yüklenicilere, avukatlara (ücretler) ve diğer işletmelere) yapılan ödemeleri kaldıracak şekilde değiştirildi. 2020 ve sonrası için, çalışan olmayanlara yapılan ödemeleri bildirmek için Form 1099-NEC'yi kullanın. Kiralar, telif ücretleri ve yedek stopaj dahil diğer ödeme türlerini bildirmek için 1099-MISC Formunu kullanmaya devam edebilirsiniz.
1099 Formu Son Tarihler
Bilgi iadelerinin son tarihi forma bağlıdır. Aslında her form için iki son tarih vardır; biri formu alıcıya göndermek için, diğeri ise formu IRS'ye göndermek için. Ödenen tutar belirli bir tutarın üzerinde olmadığı sürece bazı formların gönderilmesine gerek yoktur.
1099 Formun Son Tarihleri ve Diğer Bilgiler - 2020 ve Sonrası | ||||
---|---|---|---|---|
Biçim | İçin: | Min. miktar | Son tarih - IRS | Son tarih - alıcılar |
1099-B | Broker veya Takas Takas İşlemlerinden Elde Edilen Gelirler | hiçbiri | 28 Şubat* | Şubat. 15 |
1099-BÖL | Temettüler ve Dağıtımlar | 10$ veya daha fazla (tasfiyeler için 500$ veya daha fazla) | Şubat. 28* | 31 Ocak |
1099-INT | Faiz Geliri | 10 ABD Doları veya daha fazla (bazı durumlarda 600 ABD Doları veya daha fazla) | Şubat. 28* | 31 Ocak |
1099-K | Ödeme Kartı ve Üçüncü Taraf Ağ İşlemleri | Tüm tutarlar | Şubat. 28* | 31 Ocak |
1099-ÇEŞİTLİ | Kira, telif hakkı, avukatlık ücretleri vb. | 10 ABD Doları veya daha fazla telif ücreti | Şubat. 28* | 31 Ocak |
1099-R | Emeklilik veya kar paylaşımı planları, IRA'lar için dağıtımlar | Tüm tutarlar | Şubat. 28* | 31 Ocak |
1099-NEC | Çalışan olmayanlara yapılan ödemeler | 600$ veya daha fazla | 31 Ocak | 31 Ocak |
* E-dosyalama durumunda 28 Mart |
1099 Formunda Neler Var?
Her formun temel formatı, vergiye tabi gelir ve bu gelirden federal ve eyalet gelir vergisi amacıyla kesilen tutarlar hakkında bilgi sağlamaktır. Her 1099 formu, onu alan kişi veya işletmenin vergi mükellefi kimlik numarasını içermelidir. Vergi mükellefi kimliği, IRS tarafından alınan bilgilerle ve vergi mükellefinin vergi beyannamesiyle eşleştirilir.
Bazı 1099 formda FATCA gereklilikleriyle ilgili bir kutu görebilirsiniz. FATCA, yabancı hesaplarda tutulan varlıkların IRS'ye rapor edilmesini gerektiren Yabancı Hesaplar Vergi Gereksinimleri Yasasıdır. Başvuru yapma zorunluluğu, yabancı varlıklarınızın veya işletmenizin değerine bağlıdır.
1099 Formda Stopaj
1099 formlarında çalışan gelirleri yer almadığı için bu tür gelirlerden stopaj alınmasına gerek yoktur. Bazı durumlarda, IRS'nin alacaklının vergi mükellefi kimlik numarasında bir sorun olduğunu tespit etmesi durumunda yedek stopajın kaldırılması gerekebilir.
IRS'den yedek stopajla ilgili bir bildirim alırsanız, mevcut oran üzerinden stopaj yapmalısınız: 2018 vergi yılı ve sonrası için geçerli olmak üzere, işçiye ödenen toplam tutarın %24'ü.
Bu 1099 formun tümü, kesilen federal gelir vergisini bildirmek için Kutu 4'ü kullanıyor.
1099 Formu Aldığınızda
1099 formunu aldığınızda öncelikle üzerinde vergi mükellefi kimliğinizin doğru olduğundan emin olun. Daha sonra tutarları, özellikle vergiye tabi geliri ve kesilen gelir vergisini kayıtlarınızla karşılaştırın. Bir fark görürseniz size 1099 formunu veren firmayla iletişime geçin.
İşletmenize veya kişisel vergi beyannamenize aldığınız 1099 formdaki bilgileri ekleyin.
1099 Formunu Çevrimiçi Doldurma
IRS'yi kullanarak her türlü 1099 formunu çevrimiçi olarak dosyalayabilirsiniz. Bilgilerin Elektronik Olarak İade Edilmesi (YANGIN) sistem. Sisteme kayıt olup iletim kodu almanız gerekmektedir. Bir yılda 250 veya daha fazla bilgi beyanı (1099'lar ve diğer türler) dolduruyorsanız, YANGIN sistemini kullanmalısınız, ancak diğerlerinin de bu sistemi kullanması teşvik edilmektedir.
Form 1099-B
Form 1099-B Takas borsalarından elde edilen geliri kaydetmek için kullanılır. Takas borsası, işletmeler arasındaki takas işlemlerini koordine etmede aracı görevi gören bir kuruluştur.
İşletmeniz takas değişim programına katılıyorsa, değişim programından yıl içinde programdan elde ettiğiniz geliri gösteren 1099-B formunu alacaksınız. 1099-B ayrıca belirli komisyoncu (yatırım) işlemlerini raporlamak için de kullanılır. Broker işlemleri kısa veya uzun vadede sermaye kazançlarıyla sonuçlanabilir.
Form 1099-DIV
Siz veya işletmeniz yıl içerisinde temettü geliri elde ettiyseniz, 1099-BÖL finansal yönetim veya aracı kurumunuzdan form alın. Sermaye kazançlarına ve temettülere konu olan tutarlar, koleksiyon satışından elde edilen gelirlerle birlikte dahildir.
Form 1099-INT
Form 1099-INT, tasarruf hesapları, CD'ler ve diğer finansal yatırımlardan elde edilen faiz gelirini kaydeder. Bu formdaki bilgiler, faiz geliri tutarlarını, erken para çekme cezalarını, ABD tasarruf tahvillerine olan faizleri ve Hazine yükümlülüklerini, ödenen yabancı vergileri ve faiz giderlerini içerir.
Form 1099-K
Form 1099-K, üçüncü taraf ödeme yapan kişilerden işletmenize yapılan ödemeleri kaydeder. Ödemeleri çevrimiçi olarak veya şahsen üçüncü bir taraf (tüccar hesabı gibi) aracılığıyla alıyorsanız, aldığınız gelir kaydedilir ve bu geliri doğrulamak için size 1099-K gönderilir.
Bu formu doldurmanıza gerek yoktur ancak 1099-K'daki tutarı doğrulayabilmeniz için kredi ve banka kartları ile PayPal gibi diğer ödeme yapan kuruluşlardan yapılan tüm işlemlerin kayıtlarını tutmalısınız.
1099-K formunu aldığınızda, incelemeye zaman ayırın ve her şeyin doğru olduğundan emin olun. Düşülmemiş indirimler, iadeler ve ters ibrazlar varsa düzeltme yapmak için formu gönderen kişiyle iletişime geçin. Form size ve IRS'ye gönderildiğinden, IRS'in soru sormasını önlemek için iki versiyonun eşleşmesi gerekir.
Form 1099-MISC
1099-MISC formu, tahmin edebileceğiniz gibi, çeşitli amaçlarla ödenen gelirleri bildiren çeşitli bir formdur. Form, yıl içinde çeşitli ödemeler için 600$ veya daha fazla ödediğiniz birine verilmelidir.
- Kiralar
- Ödüller ve ödüller
- Telif Ücretleri (yıllık 10$ veya daha fazla ödemeler için)
- Tıbbi ve sağlık hizmetleri ödemeleri
- Avukatların tahsil ettiği ücretler
Bildirmeniz gereken ödemelerle ilgili ayrıntılar karmaşıktır. Bu formda bildirmeniz gereken ödeme türleri hakkında daha fazla ayrıntı için Form 1099-MISC ve 1099-NEC talimatlarına bakın.
Form 1099-NEC
IRS, çalışan dışı gelirlerin bildirilmesinde kullanılmak üzere bu formu geri getirdi. 600$ ve üzeri ödemeleri adresine bildirmeniz gerekir.
- Bağımsız yükleniciler veya serbest meslek sahibi kişiler
- Ortaklıklar, mülkler veya bazı durumlarda şirketler
Form 1099-NEC'yi kullanarak bildirmeniz gereken ödeme türlerinin bazı örnekleri şunları içerir:
- Avukatlara ödenen ücretler
- Bir profesyonelin diğerine ödediği ücretler (örneğin, ücretin bölünmesi)
- Yedek stopaj, 600$'ın altında olsa bile, mahkeme emri uyarınca federal gelir vergisini kestiğiniz kişiler için
Daha fazla örnek için 1099-MISC ve 1099-NEC Formlarına ilişkin Talimatlara bakın.
IRS Formu 1099-R
Bu form, emeklilik, emeklilik ve IRA hesaplarından elde edilen dağıtımlardan elde edilen geliri kaydeder. Form, belirlenmiş bir dağıtım için verilmiştir.
- Kâr paylaşımı veya emeklilik planları
- IRA'lar
- Yıllık gelirler, emekli aylıkları, sigorta sözleşmeleri, hayatta kalanlar geliri yardım planları,
- Hayat sigortası sözleşmeleri kapsamında maluliyet ödemeleri ve
- Hayır amaçlı hediye gelirleri vb.
Bu 1099 formun hazırlanması karmaşık olabilir ve bilgilerin doğru kutuya yerleştirilmesi önemlidir. 1099 formunuzu hazırlamak veya dosyalamak için vergi uzmanınızdan yardım alın.
A1099 formundaki bilgileri vergi beyannamenize eklemek için vergi hazırlama yazılımını kullanabilirsiniz.
Bunlar ve diğer 1099 formlar hakkında daha fazla bilgiyi IRS'den bulabilirsiniz. Belirli Bilgi İadelerine İlişkin Genel Talimatlar sayfası.